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保險稽核崗工作計劃大全(14篇)

時間:2024-01-29 19:19:02 作者:雨中梧

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稽核內審工作計劃

稽核部按照《企業(yè)財務公司管理辦法》、《**集團財務有限公司稽核業(yè)務管理辦法》的管理要求,結合公司實際情況制定**年工作計劃。

一、根據公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下:

1、一季度收集兩部門稽核的有關資料,主要包括國家的金融法規(guī)、財經制度及公司的規(guī)章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。

2、二季度組建稽核小組,安排對結算部進行專項稽核,主要稽核內容是:

a、開銷戶業(yè)務檢查。

b、結算業(yè)務檢查。

c、清算業(yè)務檢查。

d、存款計息結息檢查。

e、與成員單位對賬工作檢查。

f、空白憑證的管理檢查。

g、結算部檔案保管檢查。

h、營業(yè)場所及設備安全管理檢查。

七月份撰寫稽核工作底稿,與結算部溝通后出具正式稽核報告,上報公司領導審批,就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組,對信貸部進行專項常稽核,主要稽。

a、授信業(yè)務檢查。

b、票據貼現業(yè)務檢查。

c、委托業(yè)務檢查。

d、其它業(yè)務。

e、信貸檔案管理檢查。

十月份撰寫稽核工作底稿,與信貸部溝通后出具正式稽核報告,上報公司領導審批,就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關指標監(jiān)管。

1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬,每周一上午報送周報。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調研報告。

4、關注相關監(jiān)管指標,控制風險。

三、日常稽核及內控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

稽核內審工作計劃

為確保社會保險基金安全運營,根據《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險法》有關規(guī)定,結合我局工作實際,制定本年度社會保險稽核工作計劃:

一、認真做好書面稽核與實地稽核。

認真開展企事業(yè)單位的繳費基數與參保人數申報的核查工作,對拒不按規(guī)定申報繳費的單位進行重點稽核,對規(guī)模企業(yè)重點查處少報、瞞報工資總額和參保人數的問題,依法開展專項稽核,對民營及規(guī)模較小的企業(yè)督促抓好參保登記。有步驟、有計劃的開展企業(yè)實地稽核工作,確保社會保險費應收盡收,維護企業(yè)職工的合法權益,切實讓企業(yè)做到全員參保,如實申報繳費基數。通過實地查閱與繳納養(yǎng)老保險費有關的職工花名冊、工資表、財務統(tǒng)計報表、繳費基數申報表等資料,檢查企業(yè)是否按規(guī)定為所有職工辦理養(yǎng)老保險,實際參保人數與應參保人數是否一致;單位和個人的繳費基數是否符合規(guī)定,是否有少報、漏報、瞞報現象。

二、把握力度,做好企事業(yè)單位欠費清理。

對參保企事業(yè)單位歷史欠費情況進行清理,完善欠費還款協(xié)議。對惡意欠費企事業(yè)單位瞞報、少報的虛假現象拿出處理意見,對重點單位上報市局,由上級稽查部門調查處理。

三、強化內控管理,進一步完善內控制度。

認真做好內部稽核和內控管理工作,按照內控管理要求,進一步明確崗位職責和權限,嚴格審核程序,加強對各項業(yè)務,各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,對重點環(huán)節(jié)強化風險控制,從政策落實執(zhí)行、業(yè)務經辦流程程控制、基金財務控制三個方面做好工作,確保政策落實、基金運行安全、業(yè)務經辦符合規(guī)程、職工權益得到保障。

機關失業(yè)保險稽核工作計劃

一年來,在鄉(xiāng)黨委、政府的領導下,在區(qū)勞動和社會保障局的關心支持下。按照區(qū)勞動和社會保障局、鄉(xiāng)黨委、政府的各項工作任務,通過明確目標,強化工作措施,努力推進各項工作。并認真貫徹落實區(qū)勞動和社會保障局的會議精神,推進新農保業(yè)務運行。2010年我們爭取在原有的基礎上再上一個新的臺階。

一、強化宣傳教育,把新農保惠農政策宣傳到位。

新農保是項中的的惠民政策,是我國促進社會公平公正、破除城鄉(xiāng)二元結構、逐步實現基本公共服務均等化的關鍵一步,具有劃時代的意義。建立新農保制度,可以讓億萬農民“養(yǎng)老不犯愁”。這項關系億萬農村家庭和諧幸福的好政策,從根本上解決了農民老有所養(yǎng)的問題,并通過提高農村老年人的經濟自立能力,進而推動更為和諧的家庭關系、鄰里關系和干群關系,實現農村社會的和諧發(fā)展。

二、具體措施。鄉(xiāng)領導帶領工作人員和各村干部深入基層,宣講黨和政府的惠農政策。積極動員農戶參加新農保。廣泛開展新農保政策宣傳,并針對農民提出的問題,及時準確解答,使政策深入人心,家喻戶曉,實現應保盡保。

三、突破重點難點,切實解決農民參保中的突出問題。

1新農保是一個新課題,在探索進行中必然會有這樣那樣的問題,我們要勤于動腦,善于思考,不斷拓展思路,幫農民解決參保中遇到的各種問題。例如:在各村設置村級代辦員,幫農民規(guī)范填寫參保登記表;在鄉(xiāng)政府為農民大開綠燈,免費復印證件;沒有辦理身份證的農民,鄉(xiāng)領導及時和派出所取得聯(lián)系,為農民辦理戶籍證明,確保農民能及時參保。

新型農村養(yǎng)老保險是長期而系統(tǒng)的工作,鄉(xiāng)黨委政府將進一步加大工作力度,提高工作效率,切實將好事辦實、好事辦好,確保應保盡保,努力在為民辦實事上再有新突破,在為民造福上再創(chuàng)新業(yè)績。

四嘉子鄉(xiāng)新農保工作站。

2010年1月1日。

稽核內審工作計劃

為進一步規(guī)范社會保險經辦管理工作,確保社保基金安全運行,根據《社會保險稽核辦法》(中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號)規(guī)定,結合工作實際,特制定2017年高新區(qū)社會保險稽核工作計劃。

一、內部稽核(一)稽核重點。

按照《社會保險稽核辦法》(中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號)規(guī)定,重點對參保登記、繳費基數申報、繳費記錄、待遇資格認定、待遇審核、待遇支付、費用結算、基金財務、定點服務機構管理等業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險點進行認真排查。切實提高風險排查工作的質量和實效,以達到防范和最大限度地降低基金運行風險。

(二)稽核方式和目標。

(一)規(guī)范繳費基數申報,提高參保繳費率。

1.稽核時間和內容。以專項稽核方式,從今年6月至8月,按照《關于申報2017年度基本醫(yī)療保險職工個人繳費工資基數的通知》(平社保〔2017〕號)和《關于申報2017年度機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費工資基數的通知》(平社保〔2017〕號)要求,稽核參保單位的社會保險繳費人數、繳費基數是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數、繳費人數和職工個人繳費工資基數無簽字確認等問題。

2.稽核方式。成立中心稽核工作小組,對全區(qū)隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核,抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務股室要協(xié)助做好實地稽核工作。

(二)加大對定點醫(yī)療機構、定點零售藥店醫(yī)療保險待遇稽核和違規(guī)處理力度。

1.稽核時間和內容。以日常稽核和專項稽核相結合的方式,通過全年日常稽核與今年10月至12月專項稽核,重點稽核檢查定點醫(yī)療機構執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療服務協(xié)議》的情況,及時發(fā)現和糾正定點醫(yī)療機構各種違規(guī)行為。加強對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管,遏制醫(yī)保基金的不合理支出,確保醫(yī)保基金安全。開展專門針對異地就醫(yī)結算對象的稽核,對住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結算費用進行實地稽核,確保基金撥付準確無誤,不出現詐保騙保案件。

2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)保”數字平臺基礎數據信息,今年重點對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風險,確保醫(yī)保基金運行安全。

(三)突出重點,做好養(yǎng)老保險“反欺詐”工作1.稽核時間和內容。重點做好享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證的稽核工作,利用每年1月份和8月份開展的集中認證,對待遇撥付、資格認證工作進行專項稽核督導,堵塞基金漏洞、保證基金安全,同時對特殊情況不能參加領取資格認證人員進行實地稽核,對享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證實地抽查率不低于5%,對特殊情況不能參加領取資格認證人員的實地抽查率不低于10%。

2.稽核方式。根據審計發(fā)現、上級交辦、內部移送、稽核發(fā)現的重領冒領待遇人員,要弄清個人資料及待遇信息,依靠鎮(zhèn)(辦)勞動保障所、村(社區(qū))全面及時開展追回工作,對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監(jiān)察機關處理,對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關。

(四)全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作依據職責全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認真做好舉報查處工作,保護好舉報人的隱私,對實名舉報做到有舉報有回應。

稽核部工作計劃

1、規(guī)劃組建稽查部人員架構。

2、建立稽查部制度。

3、制定稽查部人員績效。

5、制定稽查部工作流程及與其他部門對接流程。

6、了解其他部門現有人員績效考核版本。

7、對其他部門提出建設性建議。

8、民意調查。

9、加盟商回訪。

10、稽查部的價值及未來實現目標。

崗位職責:。

1、建立并監(jiān)督稽查管理體系制度、規(guī)范、標準的貫徹執(zhí)行;

2、對外受理加盟商的投訴,督促協(xié)調相關部門及時解決處理;

3、對內監(jiān)督各部門工作的有效執(zhí)行,并協(xié)助所有部門優(yōu)化提升管理體制;

4、收集、整理、反饋、追蹤加盟商以及所有集團內部員工提出的問題;

5、監(jiān)控、管理、提升稽查部的人力資源體系;

6、提升稽查人員的工作技能,制定其薪酬、績效及激勵方案;

7、協(xié)調稽查部日常事務與其它部門的工作聯(lián)系。

工作內容:

1、根據集團公司的發(fā)展需要,制定、分解稽查部各階段的工作目標,并監(jiān)督執(zhí)行過程;

2、按照督查部門的工作計劃,每周,每月重點工作和工作。

總結。

(每日)的出臺,組織實施日常工作。

3、負責對各部門、各項目進行日常工作的督查:做好公司審查考核工作、處理員工獎懲事宜、負責周匯報、專項和反饋匯報、負責督查報告及建議。

4、每月月底前統(tǒng)計當月各部門工作遵章守紀、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關考核,建議,整改,反饋等資料匯總,重大事項予以公示通報。

5、負責本部門和相關部門工作協(xié)調、溝通工作,并完成領導交付的其他工作。

6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題;

7、制定、監(jiān)控、調整、報批稽查人員激勵體系及其運作;

8、實地走訪加盟商的門店,核實營運督導扶持服務的情況。

9、管理、培訓、提示、考核稽查人員的工作技能;

工作聯(lián)系:

稽查工作情況匯報對象:董事長、副總;

部門所屬人員考勤情況匯報對象:人力資源部;管理對象:稽查員;

服務對象:全國代理商、加盟商、集團公司所有部門;對內銜接對象:各相關部門。

機關失業(yè)保險稽核工作計劃

為了進一步發(fā)揮社區(qū)勞動保障工作平臺的作用,及時為下崗失業(yè)人員,靈活就業(yè)人員和自由職業(yè)者提供社會保險管理服務,伊橋村制定了社會保險工作計劃:

一、提高認識,切實抓好社會保險擴大覆蓋面工作。

二、做好社會保險登記,提高參保意識。

在轄區(qū)挨家逐戶的開展社會保險申報登記宣傳工作,進行社會保險摸底調查,基本掌握擴面對象的情況,在全面調查和掌握情況的基礎上,建立擴面臺帳,掌握應參保人員情況,明確參保對象。

三、擴面工作的重點和對象。

人員的社會保險關系的續(xù)接和靈活就業(yè)人員等依法應保未保的城鎮(zhèn)從業(yè)人員。

四、加大宣傳力度,營造良好的擴面氛圍。

個體經濟組織、靈活就業(yè)人員對社會保險政策還認識不足、了解不多,自我保護意識不強,針對這一情況,我們要加大宣傳力度,通過各種手段進行廣泛宣傳,繳納社會保險費是每一個公民的義務,享受社會保險待遇是每個公民的權利,真正做到家喻戶曉,人人明白,不斷提高人民群眾社會保險意識,營造“要我參保繳費”為“我要參保繳費”的良好氛圍。

機關失業(yè)保險稽核工作計劃

首先,我想談一談投稿的事。

上個學期以來,我在《桂林晚報小記者周刊》上發(fā)表了多篇文章及攝影作品。我最大的體會是:要多寫,多向老師請教,要敢于投稿!

第二點,我想談一談當小記者和學習之間的關系。

有些同學不愿意參加小記者隊伍,或者雖然參加了,但是不愿意去參加小記者活動,他們擔心一旦參加活動就會耽誤學習,影響成績。其實不然。我認為,參加小記者活動,只要掌握正確的學習方法,不僅不會影響平時的學習成績,反而會提高成績,還可以全面提高自己的素質。比如說,上次的小記者到市蔬菜研究所搞活動,就可以促進大家的團隊意識和紀律意識。在一次次的新聞采訪中,可以提高自己與他人溝通的能力,而這些素質,在社會生活中都是必不可少的。

第三點,我認為生活是我寫作的源泉,而父母和老師的愛給了我寫作的動力。

作為小記者,應該有一雙善于發(fā)現、善于觀察的眼睛。一棵楓樹、一朵桃花、一只飛蛾、一線陽光……都可以給我們帶來寫作的靈感。看到美麗的春天、酷熱的夏天、涼爽的秋天、寒冷的冬天,我們都可以用筆記錄下這一個個美妙的瞬間。

稽核部工作計劃

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢,2012年最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會,或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告,平均每個月1份多,僅正文及附件總字數約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數量巨大。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》,20389字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》,8678字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》,董事會通過。

《2012年1季度內外部檢查問題整改情況報告》,10583字,由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報告》,正文6885字,數易其稿,同時制作ppt,上半年經營分析會上宣講,行領導好評。

《2012年上半年內部控制監(jiān)督報告》,7017字,董事會通過。

《2012年度各分行突出風險問題分析報告》,11003字,準備向行領導匯報。

《2012年度市場風險稽核報告》,6300字,準備向董事會報告。

此外,還根據部領導安排,規(guī)范報告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。

一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃,最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下,我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面)、需求調研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容,每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時,讀到他們或詳盡或簡潔的答案時,心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個小插曲,這里面效率最高的當屬我們成書記,當我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時,成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然,具體的計劃編制過程就不細說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少,已經記不清了,我只記得2012年的計劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認可,全承載在這份報告上,承載在李總那半個小時的演講上。

(1)(2)查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結查看更多部門工作總結。

(二)2012年是個開拓創(chuàng)新年。

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結出一整套經驗和機制,哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下,通過深入調研、認真分析、舉一反三,由理論到實踐,再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。

3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。

6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。

7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式。

8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報告的機制。

10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法。

11.建立現場核查與現場協(xié)調整改相結合的工作方法。

12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制。

(三)2012年是個制度規(guī)范年。

1.年初伴隨著稽核體制的改革,我根據新的稽核體制下新的業(yè)務流程特點,重新梳理。

查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結查看更多部門工作總結

稽核工作計劃

稽核部按照《企業(yè)財務公司管理辦法》、《xx集團財務有限公司稽核業(yè)務管理辦法》的管理要求,結合公司實際情況制定xx年工作計劃。

一、根據公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下:

1、一季度收集兩部門稽核的有關資料,主要包括國家的金融法規(guī)、財經制度及公司的規(guī)章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。

2、二季度組建稽核小組,安排對結算部進行專項稽核,主要稽核內容是:

a、開銷戶業(yè)務檢查。

b、結算業(yè)務檢查。

c、清算業(yè)務檢查。

d、存款計息結息檢查。

e、與成員單位對賬工作檢查。

f、空白憑證的管理檢查。

g、結算部檔案保管檢查。

h、營業(yè)場所及設備安全管理檢查。

七月份撰寫稽核工作底稿,與結算部溝通后出具正式稽核報告,上報公司領導審批,就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組,對信貸部進行專項常稽核,主要稽。

核內容是:

a、授信業(yè)務檢查。

b、票據貼現業(yè)務檢查。

c、委托業(yè)務檢查。

d、其它業(yè)務。

e、信貸檔案管理檢查。

十月份撰寫稽核工作底稿,與信貸部溝通后出具正式稽核報告,上報公司領導審批,就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關指標監(jiān)管。

1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬,每周一上午報送周報。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調研報告。

4、關注相關監(jiān)管指標,控制風險。

三、日常稽核及內控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

稽核工作計劃

以防控操作風險為核心,推進稽核審計任務制度化,稽核檢查程序化,稽核文檔格式化,稽核責任明晰化,稽核處罰標準化,擴大稽核審計范圍和深度,提升稽核審計能力,進一步促進我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經營穩(wěn)步發(fā)展。

1、安排兩次序時稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務開展稽核檢查,對存在的問題通過現場輔導糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關責任人等方式手段,強化合規(guī)意識,規(guī)避操作風險。

2、安排兩次專項稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時性檢查。二是對20xx年新增貸款專項稽核檢查,重點是10萬元以上貸款的全面檢查,充分揭示信貸管理風險點,為進一步體提高信貸工作質量提供更可靠地決策依據。

3、加強后續(xù)稽核檢查,確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核,后續(xù)再稽核和整改到位。

1、部門人員加強學習、強化培訓,推行稽核人員到一線業(yè)務崗位實踐制度,增強非現場稽核能力。

2、改進稽核審計方式提高效率,非現場和現場稽核相結合,

合理收集業(yè)務操作風險點,做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。

3、加強內控建設,強力推進稽核管理規(guī)范化。重點落實省聯(lián)社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問責制。實施有效約束的質量控制機制,完善內部審計工作責任制度,建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務和整理資料全程予以如實登記,制度管人管事的長效機制。

1、稽核人員學習不夠,素質有待提高。今年稽核人員變動后,新到稽核崗位人員較多,雖然稽核審計部對稽核人員的學習培訓作了計劃,規(guī)定了稽核人員必學篇目和制度規(guī)定,規(guī)定了學習時間,但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時間不統(tǒng)一,所以組織學習的時間相對較少。

2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心,業(yè)務傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管,針對這一變化,稽核審計工作沒有相應的應對措施,對基層社的序時稽核不全面,容易留下死角。

社會保險稽核制度

建立會計內部稽核制度的是整個財務會計工作的重要組成部分,為加強會計監(jiān)督工作的組織措施,保證會計工作順利進行,加強會計控制,根據有關制度規(guī)定,結合我單位實際特制定本制度:

1、本單位每一項經濟業(yè)務的自理秩序,不能由一人包辦,以由二人或二人以上分工辦理或兼管。如:業(yè)務人員進貨,出納員會款,會計人員記帳,起到互相牽制的作用。

2、帳、錢(物)實行分管。以貨幣資金而言,出納人員除登記現金,銀行存款日記帳外,不得兼管稽核、全部印章、會計檔案和其他帳目的登記工作,現金銀行存款總分類帳由會計人員記帳。

3、嚴格執(zhí)行憑證制度和帳務自理傳遞程序制度。每發(fā)生一項經濟事項都要有合法的憑證。

4、本店各職能部門的人員必須明確本崗位的職權的責任。充分發(fā)揮各職能部門的作用。把好每項經濟業(yè)務關。

5、辦公室人員嚴格把握財產物資領用手續(xù),購買用品用具及其他財產物資時,必經分管領導同意后購買,發(fā)票必由二人以上簽字手續(xù)。糾正收支必由二人以上手續(xù)。

6、嚴禁倉庫部門收現金,其他銷貨部門的現金必當天經二人以上匯總清帳送交銀行。

7、嚴禁現金進貨音像門某,確因需要必經主要領導和分管領導同意,由二人以上經辦方可進貨。

第一章總則。

第一條為加強會計基礎工作,為企業(yè)經營管理者提供更為準確的會計信息,依據國家有關政策及相關財務會計制度、會計核算規(guī)則,對公司的會計核算等業(yè)務活動進行內部稽核檢查,特制定本辦法。

第二條會計稽核制度,在于防止會計核算工作中的差錯和有關人員的舞弊。通過稽核,對日常會計核算工作中出現的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止,以提高會計核算工作的質量。會計稽核是會計工作的重要內容,也是規(guī)范會計行為、提高會計資料質量的重要保證。

第三條負責監(jiān)督會計人員對有關規(guī)章制度、法規(guī)和崗位責任制及各項操作規(guī)定的執(zhí)行情況,發(fā)現問題及時反映,督促嚴格按照有關規(guī)章制度執(zhí)行。

第四條負責對所發(fā)生的各項會計業(yè)務的真實性、合法性、有效性、準確性進行全面稽核督查。

第五條負責對賬簿、報表以及計算機中儲備的各種會計資料和數據及文件的專項稽核工作。

第六條負責各種重要印鑒、印章的保管及使用情況的檢查。

第七條根據稽核工作中掌握的情況,結合有關制度、操作規(guī)程和辦法,對會計核算中經常出現的問題進行分析研究,提出合理化建議和書面報告。

第八條稽核人員應填寫“稽核工作日記”,并詳細記錄稽核工作中提出的'建議及處理結果。

第三章稽核的種類及重點。

第九條根據公司實際情況,將采取以下幾種不同的稽核形式:。

(一)專項稽核。就特定的稽核目的和要求,在一定范圍和時間內,針對某一會計事項或會計業(yè)務進行重點稽核。

(二)全面稽核。按照稽核任務和范圍要求,對某一時期全部會計業(yè)務活動進行的系統(tǒng)稽核。

(三)常規(guī)性稽核。即每天應對前一天發(fā)生的會計業(yè)務進行稽核。

第十條會計稽核的主要內容及重點如下:。

(一)會計憑證稽核重點:。

1.各類憑證其經濟內容是否符合國家政策或企業(yè)有關規(guī)定,是否真實合法;。

2.憑證內容各項要素是否完整;。

3.印鑒及有關簽章是否齊全;。

4.數字(包括大小寫、金額、日期)是否準確有效;

5.編制的會計憑證和劃款憑證是否有合法的原始憑證作附件或有填制依據;。

6.其有關審批及經辦人員簽章是否齊全。

(二)匯款憑證填制稽核重點:檢查匯款憑證填制和供貨方合同是否金額相符,是否有會計主管的簽章。

(三)對科目余額表應重點稽核其科目余額表中借貸方發(fā)生額、科目余額是否正確。

(四)記賬憑證稽核重點:。

1.記賬憑證使用是否正確,會計科目分錄是否正確;。

2.核查是否有漏寄、積壓回單。

(五)各類賬簿和會計報表稽核重點:。

1.賬簿及賬戶的使用是否正確,賬簿的記載是否符合記賬規(guī)則的要求;。

2.有關賬簿和會計報表的數字與內容是否與賬簿一致;。

3.會計報表之間有關數據及內容勾稽關系是否一致,上下期報表是否銜接,數字是否真實準確。

第四章附則。

第十一條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第十二條本制度由財務部負責解釋。

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稽核工作計劃

20__年,稽查工作將按照省、市、縣局的工作要求,落實科學發(fā)展觀和科學監(jiān)管理念,注重監(jiān)管體制的創(chuàng)新,強化市場監(jiān)督力度,圍繞保障人民群眾用藥用械安全有效這一核心目標,堅持日常監(jiān)管和專項整治相結合,依法加強藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品的稽查工作。

(一)開展專項整治。一是開展“廣東十大打擊制假售假行為”專項行動,重點打擊食品安全、藥品和日化用品違法犯罪行為。二是鞏固專項行動成果,嚴厲打擊利用互聯(lián)網發(fā)布虛假藥品信息和違法銷售藥品的行為。三是組織開展對城鄉(xiāng)結合部小藥店、小診所及醫(yī)療器械經營企業(yè)經營使用假劣藥械及從非法渠道購進藥械等違法行為的專項檢查。

(二)加強廣告稽查工作。一是加大對電臺媒體三大類違法廣告的監(jiān)控力度,堅決查處夸大宣傳療效、以假充真、以非藥品冒充藥品等不法行為。二是加強對廣告產品的跟蹤檢查頻率。三是強化對廣告產品的監(jiān)督抽驗比重,從源頭控制不合格產品流入市場。四是加大對涉及知識產權、發(fā)布虛假藥品信息等重點網站的打擊力度,發(fā)現轄區(qū)內違法網站及時移送電信部門查處或關閉。

(三)努力完成以基本藥物品種為重點的藥品、醫(yī)療器械的抽驗任務。根據省市局《藥品監(jiān)督抽驗計劃》,認真做好轄區(qū)內生產的基本藥物品種和省級增補品種實行抽驗全覆蓋工作;在保持西藥、中成藥及中藥飲片抽驗比例的情況下,逐步提升監(jiān)督抽驗的陽性率,并通過對不合格藥品的查處,盡可提高抽驗的社會效益,同時有針對性地開展用“非標”檢測非法添加藥品成份的方法為稽查辦案、打擊各種違法犯罪行為提供技術支撐。

(四)以大案要案為重點加大案件查辦力度。把對群眾危害大、社會影響惡劣、制售假劣藥品的案件作為藥品稽查工作的重點,加大力度查處“地下批發(fā)”藥品、醫(yī)療器械的經營窩點,加大對非法添加藥物、非法渠道采購、利用互聯(lián)網銷售假藥、郵寄銷售假藥等違法行為的打擊力度。

(五)加大與公、檢、法、工商等部門聯(lián)合辦案工作力度,圍繞群眾關注的熱點問題,對藥店、診所、“士多店”違規(guī)或“無證”經營“_”、“可非”等違法行為的,進行嚴厲的打擊。

(六)強化藥品購銷的管理,建立藥品購銷員檔案,全面掌握參與我縣藥品經營使用單位的藥品品種的經營企業(yè)銷售等基本情況。

(七)加強稽查隊伍的學習和培訓,努力提高稽查能力。一是明確內部職責職能,加強內部管理,落實工作責任。二是注意廉潔自律,徹底杜絕不作為、亂作為、態(tài)度強橫、野蠻執(zhí)法等不良行為。三是主動參加上級舉辦的稽查技能培訓班,努力提高稽查能力。

稽核工作計劃

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢,20最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會,或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告,平均每個月1份多,僅正文及附件總字數約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數量巨大。

《華夏銀行股份有限公司__年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》,20389字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》,8678字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》,董事會通過。

《年1季度內外部檢查問題整改情況報告》,10583字,由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報告》,正文6885字,數易其稿,同時制作ppt,上半年經營分析會上宣講,行領導好評。

《2012年上半年內部控制監(jiān)督報告》,7017字,董事會通過。

《各分行突出風險問題分析報告》,11003字,準備向行領導匯報。

《20市場風險稽核報告》,6300字,準備向董事會報告。

此外,還根據部領導安排,規(guī)范報告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。

一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃,最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下,我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面)、需求調研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容,每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時,讀到他們或詳盡或簡潔的答案時,心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個小插曲,這里面效率最高的當屬我們成書記,當我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時,成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然,具體的計劃編制過程就不細說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少,已經記不清了,我只記得2012年的計劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認可,全承載在這份報告上,承載在李總那半個小時的演講上。

(1)(2)。

查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結查看更多部門工作總結。

我常想,部領導都這樣注重細節(jié),我們這些從事具體工作的員工,根本沒有理由不細心,不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的,二季度的經營分析會上,有一位分行行長說這是他十二年參加經營分析會聽到的最好的一次報告,董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價,我們的心也舒展起來,一切的努力都是值得的。

(二)2012年是個開拓創(chuàng)新年。

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結出一整套經驗和機制,哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下,通過深入調研、認真分析、舉一反三,由理論到實踐,再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。

3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。

6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。

7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式。

8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報告的機制。

10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法。

11.建立現場核查與現場協(xié)調整改相結合的工作方法。

12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制。

稽核工作計劃

結合我局實際情況,把學習宣傳活動列入重要議事日程,制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》,每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日,由許局長帶領全體職工集中學習了巴社險[__]20號文件(關于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作總體思路》)、巴社險[__]21號文件(關于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作要點》)和巴社險[__]22號文件(關于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作考核指標》)的通知。按照文件要求,結合我局實情和存在的問題,制定了《__年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施,并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務范圍的不斷擴大,人員顯得更加緊張,為保證稽核工作的正常開展,我局千方百計對人員進行調配,單獨設置了社會保險稽核科(編制3人),配備了2名(兼職)稽核工作人員,并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務培訓,使稽核工作人員的整體素質得到了明顯提高。

(一)認真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中,我局對全縣參保單位申報繳費基數、工資基數等數據進行嚴格核定,以確保真實準確。把平時在繳費人數、繳費工資基數等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴重的單位作為重點,采取了實地稽核與重點稽核相結合的方式。結合參保單位的實際情況,第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書,并組織人員進行了實地稽核,促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前,我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個,參保職工1279人;失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人;醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人;工傷保險參保單位31個,參保職工866人;生育保險參保單位133個,參保職工2639人。

(二)全面做好社會保險登記證年檢工作。《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證,為加強稽核工作的規(guī)范性,確保__年度繳費工作的真實有效,3月初我局通知全縣各單位進行年檢,各單位已陸續(xù)到我局進行年檢,我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫,并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數據庫工作。截止目前,我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本,已參加年檢單位99個,年檢率達80%以上。

(三)進一步建立健全內控制度。為進一步加強內部控制,按照要求,我局建立健全了相關工作制度,整理編印了涉及業(yè)務、財務、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內部制度匯編;在加強制度建設控制的同時,狠抓了業(yè)務經辦控制,各業(yè)務崗位嚴格劃分了工作權限,按照既定的工作程序和業(yè)務規(guī)程辦理相關業(yè)務,看似分散和獨立的表面下,其實已經形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網格;在財務會計控制方面,我局嚴格執(zhí)行國家在財務及會計工作方面的政策法規(guī)和制度,合理設置了財務工作崗位,加強了對票據、印章和銀行賬戶的管理,貨幣資金的支出按照管理權限分級審核,并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。

(四)認真做好信息網絡統(tǒng)計工作。我局把信息網絡統(tǒng)計工作抓緊抓實,一直以來,始終由專人負責信息網絡的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網絡和社會保險統(tǒng)計報表的質量,我局按照州級要求,通過理論和實際相結合的方式,不斷提高信息網絡統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和操作技能水平。針對業(yè)務工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施,并定期進行檢查監(jiān)督,較好地完成了州級下達的信息網絡統(tǒng)計工作任務和其它交辦的事項。

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